简介
本教材基于企业报税岗位工作过程以纳税申报为载体组织教学内容,构建了纳税事项的办理,增值税的计算与申报,营业税的计算与申报,企业所得税的计算与申报等八个项目。每个项目由若干个工作任务构成,都是按“纳税人和征税对象的确定——税款计算——纳税申报”的纳税工作过程设计内容,由浅入深,由易及难,循序渐进。教材内容选取紧紧围绕项目任务完成的需要来进行,重视对学生职业能力的培养,具有很强的实践性。
目录
项目一 纳税事项的办理
任务一 税务登记的办理
任务二 发票的管理
任务三 纳税申报
任务四 税款缴纳
项目二 增值税的计算与申报
任务一 纳税人资格的认定
任务二 增值税专用发票的管理
任务三 增值税税款的计算
任务四 增值税纳税的申报
任务五 出口货物退(免)税的计算
项目三 消费税的计算与申报
任务一 消费税税款的计算
任务二 消费税的纳税申报
任务三 出口应税消费品退(免)税的计算
项目四 营业税的计算与申报
任务一 营业税税款的计算
任务二 营业税的纳税申报
项目五 关税的计算与缴纳
任务一 关税税款的计算
任务二 关税的缴纳
项目六 企业所得税的计算与申报
任务一 纳税人身份的认定
任务二 企业所得税税款的计算
任务三 企业所得税的纳税申报
项目七 个人所得税的计算与扣缴
任务一 个人所得税税款的计算
任务二 个人所得税的代扣代缴
项目八 其他税费的计算与申报
任务一 房产税的计算与申报
任务二 契税的计算与申报
任务三 城镇土地使用税的计算与申报
任务四 车船税的计算与申报
任务五 印花税的计算与缴纳
任务六 资源税的计算与申报
任务七 土地增值税的计算与申报
任务八 城市维护建设税的计算与申报
任务九 财政规费的计算与缴纳
附录一 办税附件
附录二 纳税实务研究常用网站
参考文献
任务一 税务登记的办理
任务二 发票的管理
任务三 纳税申报
任务四 税款缴纳
项目二 增值税的计算与申报
任务一 纳税人资格的认定
任务二 增值税专用发票的管理
任务三 增值税税款的计算
任务四 增值税纳税的申报
任务五 出口货物退(免)税的计算
项目三 消费税的计算与申报
任务一 消费税税款的计算
任务二 消费税的纳税申报
任务三 出口应税消费品退(免)税的计算
项目四 营业税的计算与申报
任务一 营业税税款的计算
任务二 营业税的纳税申报
项目五 关税的计算与缴纳
任务一 关税税款的计算
任务二 关税的缴纳
项目六 企业所得税的计算与申报
任务一 纳税人身份的认定
任务二 企业所得税税款的计算
任务三 企业所得税的纳税申报
项目七 个人所得税的计算与扣缴
任务一 个人所得税税款的计算
任务二 个人所得税的代扣代缴
项目八 其他税费的计算与申报
任务一 房产税的计算与申报
任务二 契税的计算与申报
任务三 城镇土地使用税的计算与申报
任务四 车船税的计算与申报
任务五 印花税的计算与缴纳
任务六 资源税的计算与申报
任务七 土地增值税的计算与申报
任务八 城市维护建设税的计算与申报
任务九 财政规费的计算与缴纳
附录一 办税附件
附录二 纳税实务研究常用网站
参考文献
企业纳税实务
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