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简介
《内部控制与审计风险案例分析》包括:总论、销售与收款业务循环案例分析、采购与付款循环案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环案例分析、存量资产案例分析等内容。
目录
第一章总论一.内部控制概述二.审计风险概述三.内部控制的研究与审计风险的评价第二章销售与收款业务循环案例分析一.销售与收款循环内部控制二.宏远股份有限责任公司审计案例三.霞光商场审计案例四.华旭汽车配件公司审计案例第三章采购与付款循环案例分析一.采购与付款循环内部控制一.北方兴华纺织股份公司审计案例三.阑珊纸业股份公司审计案例第四章.生产循环案例分析一.生产循环内部控制二.浩华高压电子器件公司审计案例三.浩实齿轮制造公司审计案例四.浩佳商场审计案例第五章筹资与投资循环案例分析一.筹资与投资循环内部控制一.光华机械股份有限公司审计案例三.富众股份有限公司审计案例四.耀华电力有限公司审计案例第六章存量资产案例分析一.货币资金内部控制二.华兴公司审计案例三.兴隆商贸食品公司审计案例四.固定资产与在建工程内部控制五.泰克斯达公司审计案例六.北方仪表公司审计案例第七章管理建议书案例分析一.管理建议书的概念及内容二.兴华公司审计案例三.神农公司审计案例四.三佳公司审计案例五.三泰集团公司审计案例六.管理建议书的研究附件一:独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险附件二:独立审计实务公告第2号——管理建议书附件三:内部控制审核指导意见附件四:内部会计控制规范——货币资金(试行)附件五:《独立审计具体准则第26号——存货监盘》附件六:《独立审计具体准则第27号——函证》附件七:《独立审计实务公告第9号——对财务信息执行商定程序》附件八:《独立审计实务公告第10号——会计报表审阅》
内部控制与审计风险案例分析
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