简介
目录
第一章 总论
第一节 审计的产生和发展
第二节 审计的基本概念
第三节 审计的对象、职能 作用和任务
第四节 审计的性质和特点
第五节 审计机构和审计人员
复习思考题
第二章 审计的种类和方法
第一节 审计的种类
第二节 审计的方法
第三节 审计证据和审计标准
复习思考题
第三章 审计程序
第一节 审计的准备阶段
第二节 审计的实施阶段
第三节 审计的终结阶段和续审与复审
第四节 审计工作底稿 审计报告和审计档案
复习思考题
第四章 内部控制制度的评审
第一节 内部控制制度的内容和作用
第二节 内部控制制度的评审
复习思考题
第五章 财务审计(上)
第一节 货币资金的审查
第二节 债权业务和对外投资的审查
第三节 存货的审查
第四节 生产费用和产品成本的审查
第五节 固定资产、无形资产和递延资产的审查
复习思考题
第六章 财务审计(下)
第一节 负债的审查
第二节 销售业务的审查
第三节 所有者权益的审查
第四节 利润及其分配的审查
第五节 会计资料的审查
复习思考题
第七章 经济效益审计
第一节 经济效益审计概述
第二节 业务经营审计
第三节 管理审计
复习思考题
第八章 财经法纪审计
第一节 财经法纪审计概述
第二节 财经法纪审计的方法
复习思考题
第九章 内部审计
第一节 内部审计的意义、职能和任务
第二节 内部审计的特点、地位和职权
第三节 内部审计与其他方面的关系
第四节 部门审计和单位内部审计
复习思考题
第一节 审计的产生和发展
第二节 审计的基本概念
第三节 审计的对象、职能 作用和任务
第四节 审计的性质和特点
第五节 审计机构和审计人员
复习思考题
第二章 审计的种类和方法
第一节 审计的种类
第二节 审计的方法
第三节 审计证据和审计标准
复习思考题
第三章 审计程序
第一节 审计的准备阶段
第二节 审计的实施阶段
第三节 审计的终结阶段和续审与复审
第四节 审计工作底稿 审计报告和审计档案
复习思考题
第四章 内部控制制度的评审
第一节 内部控制制度的内容和作用
第二节 内部控制制度的评审
复习思考题
第五章 财务审计(上)
第一节 货币资金的审查
第二节 债权业务和对外投资的审查
第三节 存货的审查
第四节 生产费用和产品成本的审查
第五节 固定资产、无形资产和递延资产的审查
复习思考题
第六章 财务审计(下)
第一节 负债的审查
第二节 销售业务的审查
第三节 所有者权益的审查
第四节 利润及其分配的审查
第五节 会计资料的审查
复习思考题
第七章 经济效益审计
第一节 经济效益审计概述
第二节 业务经营审计
第三节 管理审计
复习思考题
第八章 财经法纪审计
第一节 财经法纪审计概述
第二节 财经法纪审计的方法
复习思考题
第九章 内部审计
第一节 内部审计的意义、职能和任务
第二节 内部审计的特点、地位和职权
第三节 内部审计与其他方面的关系
第四节 部门审计和单位内部审计
复习思考题
审计学[电子资源.图书]
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