审计学

副标题:无

作   者:朱锦余,张勇 主编

分类号:

ISBN:9787030444912

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简介

本书是审计学的入门教材,以注册会计师审计为主线,阐述审计基本理论(前九章)和财务报表审计实务(第十至十五章),同时兼顾政府审计、内部审计和注册会计师的其他业务(第十六至十八章)。本书紧扣审计理论与实务的**发展,将风险导向审计模式贯穿审计全过程,体现内容的先进性。以财务报表审计为重点,兼顾其他审计业务,如经济责任审计、财政收支审计、经营审计、管理审计、内部控制审计等;重点介绍我国审计准则,同时也介绍国际审计准则,体现出内容的全面性。紧密结合审计实务,注重培养对审计理论的应用能力;每章均有审计案例,启发探索审计理论,培养分析与解决问题的能力,体现出内容的应用性和启发性。

目录

目录
**章
绪论1
**节 审计的性质2
第二节 审计的对象?职能与目标7
第三节 审计的分类 10
延伸阅读14
复习思考题14
案例分析15
第二章
**节 审计组织体系17
第二节 审计规范体系24
第三节 审计法律规范33
延伸阅读39
复习思考题40
案例分析40
第三章
审计报告42
**节 审计报告的意义与出具要求43
第二节 审计报告的分类及基本结构45
第三节 注册会计师财务报表审计报告52
延伸阅读65
复习思考题65
案例分析66
第四章
审计过程?审计目标与审计计划67
**节 审计过程68
第二节 审计目标71
第三节 审计计划75
延伸阅读80
复习思考题80
案例分析80
第五章
审计证据与审计工作底稿81
**节 审计证据82
第二节 审计工作底稿90
延伸阅读94
复习思考题95
案例分析95
第六章
审计重要性与审计风险.96
**节 审计重要性 97
第二节 审计风险102
延伸阅读.104
复习思考题105
案例分析.105
第七章
重大错报风险评估 107
**节 重大错报风险评估的含义与程序107
第二节 了解被审计单位及其环境109
第三节 识别和评估重大错报风险与特别风险112
延伸阅读.114
复习思考题114
案例分析.115
第八章
重大错报风险应对 117
**节 财务报表层次重大错报风险的总体应对措施117
第二节 认定层次重大错报风险的进一步审计程序.118
第三节 实质性程序120
第四节 舞弊风险的应对措施123
延伸阅读124
复习思考题124
案例分析124
第九章
内部控制及其测试 125
**节 内部控制概述126
第二节 内部控制的了解与描述131
第三节 内部控制的测试135
延伸阅读141
复习思考题142
案例分析142
第十章
销售与收款循环审计143
**节 销售与收款循环主要业务?文件与记录及账户 144
第二节 销售与收款循环具体审计目标与重大错报风险 146
第三节 销售与收款循环内部控制及其测试147
第四节 销售与收款循环主要账户的审计目标与实质性程序154
延伸阅读166
复习思考题166
案例分析167
第十一章
**节 采购与付款循环主要业务?文件与记录及账户 170
第二节 采购与付款循环具体审计目标与重大错报风险 171
第三节 采购与付款循环内部控制及其测试172
第四节 采购与付款循环主要账户的审计目标与审计程序177
延伸阅读188
复习思考题188
案例分析188
第十二章
员工服务?生产与仓储循环审计 190
**节 员工服务?生产与仓储循环主要业务?文件与记录及账户191
第二节 员工服务?生产与仓储循环具体审计目标与重大错报风险192
第三节 员工服务?生产与仓储循环内部控制及其测试 194
第四节 员工服务?生产与仓储循环主要账户的审计目标与审计程序 196
审 计 学
延伸阅读204
复习思考题204
案例分析205
第十三章
筹资循环审计206
**节 筹资循环主要业务?文件与记录及账户 206
第二节 筹资循环具体审计目标与重大错报风险 208
第三节 筹资循环内部控制及其测试209
第四节 筹资循环主要账户的审计目标与审计程序211
延伸阅读219
复习思考题219
案例分析220
投资循环审计221
**节 投资循环主要业务?文件与记录及账户 222
第二节 投资循环具体审计目标与重大错报风险 223
第三节 投资循环内部控制及其测试224
第四节 投资循环主要账户的审计目标与审计程序227
延伸阅读239
复习思考题239
案例分析239
第十五章
**节 现金收支循环主要业务与主要账户242
第二节 现金收支循环具体审计目标与重大错报风险243
第三节 现金收支循环内部控制及其测试 244
第四节 现金收支循环主要账户的审计目标与审计程序 249
延伸阅读262
复习思考题262
案例分析262
第十六章
政府审计264
**节 政府审计准则265
第二节 财政收支审计267
第三节 财务收支审计269
第四节 绩效审计271
第五节 领导干部经济责任审计273
延伸阅读276
复习思考题276
案例分析277
第十七章
内部审计278
**节 内部审计概述278
第二节 内部审计准则280
第三节 经营审计283
第四节 管理审计287
延伸阅读289
复习思考题289
案例分析290
注册会计师的其他业务291
**节 财务报表审阅292
第二节 内部控制审计297
第三节 预测性财务信息审核302
第四节 对财务信息执行商定程序 306
延伸阅读309
复习思考题309
案例分析310
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审计学
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