企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解

副标题:无

作   者:企业内部控制编审委员会编著

分类号:

ISBN:9787542928481

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简介

  为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,编者企业内部控制编审委员会特组织有关专家撰写了《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》一书。《企业内部控制培训指定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制培训指定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。

目录

  第一部分 企业内部控制应用指引的基本内容
  第一章 内部环境
   一、内部环境概述
   二、内部环境的组成部分
   三、内部环境案例
  第二章 风险评估
  第三章 控制活动
  第四章 信息与沟通
  第五章 内部监督
  
  第二部分 企业内部控制应用指引解读及案例分析
  第六章 组织架构的内部控制
  第七章 发展战略的内部控制
  第八章 人力资源的内部控制
  第九章 社会责任的内部控制
  第十章 企业文化的内部控制
  第十一章 资金管理的内部控制
  第十二章 采购业务的内部控制
  第十三章 资产管理的内部控制
  第十四章 销售业务的内部控制
  第十五章 研究与开发的内部控制
  第十六章 工程项目的内部控制
  第十七章 担保业务的内部控制
  第十八章 业务外包的内部控制
  第十九章 财务报告的内部控制
  第二十章 全面预算的内部控制
  第二十一章 合同管理的内部控制
  第二十二章 内部信息传递的内部控制
  第二十三章 信息系统的内部控制
  
  第三部分 企业内部控制评价指引解读及案例分析
  第二十四章 企业内部控制评价指引的基本内容
  第二十五章 企业内部控制评价指引解读
  第二十六章 企业内部控制评价指引的案例
  
  第四部分 企业内部控制审计指引解读及案例分析
  第二十七章 企业内部控制审计指引的基本内容
  第二十八章 企业内部控制审计指引解读
  第二十九章 内部控制审计指引的案例
  

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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
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