Internal control practice of listed companies

副标题:无

作   者:赵立新,程绪兰,胡为民著

分类号:F276.6

ISBN:9787121113413

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简介

  《上市公司内部控制实务》内容简介:为企业提供系统的内部控制体系构建程序、方法和实务操作规范。针对上市公司业务特点,对其内部控制中应特别关注的风险事项进行了分析;为相关各方推行和应用《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》提供贴合实际的业务指导;继2008年6月28日《企业内部控制基本规范》颁布之后,2010年4月26日,财政部等五部委又联合发布了《企业内部控制配套指引》,由此标志适合中国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系已经建立。

目录

第1章 内部控制概述
1.1 内部控制发展历程
1.2 上市公司内部控制实施必要性
第2章 上市公司内部控制体系构建
2.1 内部控制体系构建组织保障
2.2 内部控制体系构建计划
2.3 内部控制现状评估
2.4 内部控制体系构建
2.5 内部控制维护
第3章 内部控制评价
3.1 内部控制评价组织
3.2 内部控制评价范围和内容
3.3 内部控制评价程序和方法
3.4 内部控制评价报告
第4章 内部控制审计
4.1 内部控制评价与内部控制审计的关系
4.2 内部控制审计的范围和内容
4.3 内部控制审计的程序和方法
4.4 内部控制审计示例
4.5 内部控制审计报告
第5章 上市公司应特别关注的内部控制事项
5.1 关联交易
5.2 并购
5.3 信息披露

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